• 検索結果がありません。

PDF 決算説明会プレゼンテーション資料 | 加賀電子株式会社

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "PDF 決算説明会プレゼンテーション資料 | 加賀電子株式会社"

Copied!
16
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

2011年3月期第1四半期

2011年3月期第1四半期

決算プレゼンテーション

決算プレゼンテーション

平成22年7月30日

加賀電子株式会社(東証1部:証券コード8154)

(2)
(3)

■ 2011年3月期 第1四半期 決算ハイライト

平成18年3月期 平成19年3月期(予)

連結損益計算書の業績比較

(単位:百万円)

金額

構成

金額

構成

増減

増減率

売上高

54,062

100.0%

59,692

100.0%

5,630

10.4%

売上原価

47,615

88.1%

51,900

86.9%

4,285

9.0%

売上総利益

6,447

11.9%

7,792

13.1%

1,345

20.9%

販売費及び一般管理費

6,700

12.4%

6,875

11.5%

175

2.6%

営業利益

-253

-0.5%

916

1.5%

1,169

-営業外収益

158

0.3%

196

0.3%

38

24.1%

営業外費用

186

0.3%

119

0.2%

-67

-36.0%

経常利益

-281

-0.5%

993

1.7%

1,274

-特別損益

24

0.04%

90

0.2%

66

275.0%

税金等調整前当期純利益

-257

-0.5%

1,083

1.8%

1,340

-法人税及び住民税

263

0.5%

386

0.6%

123

46.8%

法人税等調整額

162

0.3%

127

0.21%

-35

-21.6%

少数株主利益

-42

-0.08%

16

0.03%

58

-138.1%

当期純利益

-640

-1.2%

552

0.9%

1,192

-2011年3月期Q1

(4)

37,001

44,811 14,426

11,716 256

569 2,594 2,377

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2010年3月期 Q1

2011年3月期 Q1

その他

ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業

連結セグメント別「売上高」実績比較

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■「電子部品事業」売上高:前年同期比+7,810百万円(21.1%増)

薄型テレビなどのデジタル家電や携帯電話、パーソナルコンピュータ向けなどの半導体や電子部品の売上高が順調に推移し、 LED照明用電子部品などの販売も売上を伸ばすことができました。加えて、国内や海外におけるEMSビジネスも受注が増加 いたしました。

(単位:百万円)

(単位:百万円)

54,062

■「情報機器事業」売上高:前年同期比-2,710百万円(18.8%減)

セキュリティ関連機器の販売や教育市場向けの売上が好調に推移いたしました。また、前期にグループ会社となりました「加 賀テクノサービス(旧東京電電工業)」の取扱高が寄与いたしましたが、家電量販店や専門店向け大手パソコンメーカー製品 の取扱高が大幅に減少いたしました。

59,692

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減比 電子部品事業 37,001 68.4% 44,811 75.1% 7,810 21.1%

情報機器事業 14,426 26.7% 11,716 19.6% -2,710 -18.8%

ソフトウエア事業 256 0.5% 569 1.0% 313 122.3%

その他 2,377 4.4% 2,594 4.3% 217 9.1%

計 54,062 100.0% 59,692 100.0% 5,630 10.4%

2010年3月期 第一四半期

2011年3月期

第一四半期 増減

(5)

1,048 8 197 29 143 -331 -107 -229 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2010年3月期 Q1

2011年3月期 Q1

その他

ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業

(単位:百万円)

(単位:百万円)

-253

916 2010年3月期

第1四半期

2011年3月期

第1四半期 増減

電子部品事業

-331

1,048

1,379

情報機器事業

-107

8

115

ソフトウエア事業

197

-229

-426

その他

29

143

114

-253

916

1,169

(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■ 「情報機器事業」 : 大手パソコンメーカーの取扱高が商流の変更などにより売上高は減少したものの、 高収益商品の販売などにより利益率が改善し、前年同期比:115百万円増加。

(前年同期は107百万円の営業損失)

■ 「電子部品事業」 : 加賀電子単体の売上高増加(3,495百万円増加)に伴う営業利益の増加(755百万円増加)などにより、 前年同期比:1,379百万円増加。(前年同期は331百万円の営業損失)

■ 「ソフトウエア事業」: 新たにグループ会社となったゲーム制作会社「サイバーフロント」の新タイトルの売上高が版権の償却費 や制作費をカバーできなかったことなどにより、前年同期比:426百万円減少。

(前年同期は197百万円の営業利益)

(6)

571 559

221 122

254 370

163 194

594 536

3,489 3,648 1,407 1,444

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2010年3月期Q1 2011年3月期Q1

管理費その他 労務費 賃借料 減価償却費 販売費その他 研究開発費 荷造運賃

販売管理費の状況(2010年3月期Q1及び2011年3月期Q1)

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■販売費:荷造運賃費・・加賀ハイテック(株)の売上減少などにより、、前期に比べ12百万円減少いたしました。 研究開発費・・エスアイエレクトロニクス(株)による画像処理用ICの開発費が減少したことなどにより、

前期に比べ99百万円減少いたしました。

■管理費:労務費‥前期比159百万円増加。社員数:前期比599名増加(4,762名→5,361名) ※増加要因:サイバーフロントなど新規連結対象会社の人員増加のため。

(単位:百万円)

6,875

販売管理費増減比較表 (単位:百万円)

金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減比

荷造運賃 571 8.5% 559 8.1% -12 -2.1%

研究開発費 221 3.3% 122 1.8% -99 -44.8% その他 254 3.8% 370 5.4% 116 45.7%

販売費計 1,046 15.6% 1,051 15.3% 5 0.5%

減価償却費 163 2.4% 194 2.8% 31 19.0% 賃借料 594 8.9% 536 7.8% -58 -9.8% 労務費 3,489 52.1% 3,648 53.1% 159 4.6% その他 1,407 21.0% 1,444 21.0% 37 2.6%

管理費計 5,653 84.4% 5,822 84.7% 169 3.0%

販管費合計 6,700 100.0% 6,875 100.0% 175 2.6%

(7)

連結貸借対照表の業績比較

(単位:百万円)

10年3月期

期末

11年3月期

Q1

増減

(資産の部)

113,962

112,476

-1,486

流動資産

96,838

94,729

-2,109

現金及び預金

11,917

12,269

352

受取手形・売掛金

59,214

55,561

-3,653

商品及び製品

14,483

14,576

93

仕掛品

647

961

314

原材料及び貯蔵品

3,011

3,587

576

その他

7,566

7,775

209

固定資産

17,123

17,746

623

有形固定資産

6,434

7,115

681

無形固定資産

1,901

2,260

359

投資等

8,786

8,370

-416

資産合計

113,962

112,476

-1,486

■ 2011年3月期 第1四半期 決算ハイライト

10年3月期

期末

11年3月期

Q1

増減

(負債の部)

65,408

64,521

-887

流動負債

58,779

57,692

-1,087

支払手形・買掛金

43,535

44,857

1,322

短期借入金

8,935

6,841

-2,094

その他

6,309

5,994

-315

固定負債

6,629

6,828

199

長期借入金

2,500

2,387

-113

その他

4,129

4,441

312

(純資産の部)

48,553

47,955

-598

株主資本

資本金

12,133

12,133

0

資本剰余金

13,912

13,912

0

利益剰余金

24,012

24,150

138

自己株式

-1,332

-1,332

0

評価・換算差額

-1,884

-2,601

-717

少数株主持分

1,711

1,690

-21

(8)

■ 2011年3月期 決算予想

平成18年3月期 平成19年3月期(予)

連結損益計算書の計画比較(2010年3月期及び2011年3月期計画)

(単位:百万円)

金額

構成

金額

構成

増減

増減率

売上高

239,391

100.0%

225,000

100.0%

-14,391

-6.0%

売上原価

211,153

88.2%

195,000

86.7%

-16,153

-7.6%

売上総利益

28,237

11.8%

30,000

13.3%

1,763

6.2%

販売費及び一般管理費

26,655

11.1%

28,300

12.6%

1,645

6.2%

営業利益

1,582

0.7%

1,700

0.8%

118

7.5%

営業外損益

-302

-0.1%

400

0.2%

702

-経常利益

1,280

0.5%

2,100

0.9%

820

64.1%

特別損益

116

0.1%

0

0.0%

-116

-法人税等

1,714

6.1%

800

2.7%

-914

-53.3%

当期純利益

-318

-0.2%

1,300

0.6%

1,618

(9)

157,795 163,640 68,311

44,930 2,704

6,330 10,579

10,100

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

2010年3月期 2011年3月期 その他 ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業

セグメント別「売上高」計画(2010年3月期及び2011年3月期計画)

主な増減のポイント

主な増減のポイント

(単位:百万円)

(単位:百万円)

239,391

225,000

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減比 電子部品事業 157,795 65.9% 163,640 72.7% 5,845 3.7%

情報機器事業 68,311 28.5% 44,930 20.0% -23,381 -34.2%

ソフトウエア事業 2,704 1.1% 6,330 2.8% 3,626 134.1%

その他 10,579 4.4% 10,100 4.5% -479 -4.5%

計 239,391 100.0% 225,000 100.0% -14,391 -6.0%

2010年3月期 2011年3月期(予) 増減

■ 「情報機器事業」 : 大手パソコンメーカー製品の取扱高の減少により、前年同期比23,381百万円減少 (-34.2%)。

■ 「電子部品事業」 : 各種電子機器メーカーの生産調整がほぼ終了し、民生機器や産業機器向けの一部に対し受注が回復基 調となりました。また国内およびや海外におけるEMSビジネスの取扱高が増加することにより、

前年同期比+5,845百万円増加(+8.7%)。

■ 「ソフトウエア事業」:今期から新たに連結対象となったグループ会社「サイバーフロント」や、「加賀テクノサービス」の売上高が が寄与したことなどにより、前年同期比3,626百万円 (+134.1%)。

(10)

895

1,220 93

100 466

290 311 170

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

2010年3月期 2011年3月期

その他

ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業

セグメント別「営業利益」計画(2010年3月期及び2011年3月期計画)

(単位:百万円)

(単位:百万円)

1,582 1,700

2010年3月期 2011年3月期(予) 増減

電子部品事業

895

1,220

325

情報機器事業

93

100

7

ソフトウエア事業

466

290

-176

その他

311

170

-141

1,582

1,700

118

(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。

主な増減のポイント

主な増減のポイント

■ 「情報機器事業」 : 大手パーソナルコンピュータメーカーの取扱高が商流の変更などにより売上高は減少するものの 物流費の減少や高収益商品の販売などにより利益率が改善し、前年同期比:7百万円増加 (+7.5%)。 ■ 「電子部品事業」 :景気回復による民生機器や産業機器向けの一部に対する受注増や国内EMSビジネスの増加により、

前年同期比+325百万円増加(+36.3%)。

(11)

2,283 2,239

736 689

1,490700 2,795 573 2,332 2,285 13,806

14,540 5,306

5,178

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2010年3月期 2011年3月期(予)

管理費その他 労務費 賃借料 減価償却費 販売費その他 研究開発費 荷造運賃

・販売管理費の状況(2010年3月期及び2011年3月期計画)

主な増減のポイント

主な増減のポイント

26,655

28,300

(単位:百万円)

販売管理費増減比較表

(単位:百万円)

金額

構成比

金額

構成比

荷造運賃

2,283

8.6%

2,239

7.9%

-44

研究開発費

736

2.8%

689

2.4%

-47

その他

1,490

5.6%

2,795

9.9%

1,305

販売費計

4,509

16.9%

5,723

20.2%

1,214

減価償却費

700

2.6%

573

2.0%

-127

賃借料

2,332

8.7%

2,285

8.1%

-47

労務費

13,806

51.8%

14,540

51.4%

734

その他

5,306

19.9%

5,178

18.3%

-128

管理費計

22,144

83.1%

22,576

79.8%

432

販管費合計

26,655

100.0%

28,300

100.0%

1,645

2010年3月期

2011年3月期(予)

増減額

■販売費:荷造運賃‥加賀ハイテックにおける売上高の減少などに伴い、前期比44百万円減少

(12)

当期のトピックスについて

当期のトピックスについて

(13)

2,562 2,747 -298 -63 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 42Q1 43Q1 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0

売上高 経常利益

■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~

<要因説明>電子部品事業

(電源電子機器の製造販売)

単位:百万円 単位:百万円

・ プロジェクタ事業を整理縮小したことにより、売上高は減少したものの、自社での開発を中止し、OEMで供給を

受けた機種のみ販売をすることにより開発費を削減。前期に実施した不良在庫の処分が終了ししたため利益改善。

・ 従来の電源のほか、環境関連製品向けの電源開発の製造に注力。

・ 海外の不採算工場の閉鎖を実施することにより、効率的な経営環境を構築する。

10,152 10,773 -384 156 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000

10年3月期 11年3月期(予)

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200

売 上 高 経 常 利 益

(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。

加賀コンポーネント

(14)

4,600 1,670 -75 313 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10年3月期 11年3月期(予)

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 売 上 高

経 常 利 益

■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~

<要因説明> ソフトウエア事業

(画像表示関連装置の開発設計・製造・販売) 単位:百万円

・ 前期に開発を行っていた画像表示用ASIC「Y3」がほぼ終了したこと により収益体質が改善。

・ 既存ビジネスに加え、アミューズメントメーカー向けの取扱高が増加したとこにより売上高増

(前年同期比:243百万円増)。

・ 今期から、2D表示に加え3D表示用グラフィックエンジンの開発終了に伴い、今後遊技機器向けの量産受注を見込む。

373 130 -111 -42 0 50 100 150 200 250 42Q1 43Q1 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 売上高

経常利益

(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。

エスアイエレクトロニクス

単位:百万円

(15)

2,769 1,966 -79 19 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 42Q1 43Q1 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 売上高

経常利益

■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~

<要因説明>半導体部門

(米国ADI社製品を中心とした電子部品・電子機器の販売) 単位:百万円

・ メーカーによる在庫調整の進展や携帯電話向けカメラモジュール、中国向け新規ビジネスの再開などにより

売上高は堅調に推移。 コンシューマー製品向けなどで低価格化が進んだため収益は伸び悩んでいるが、

収益力の高い産業機器向けの取扱高が回復。

・ 製品開発からの営業活動やグループ連携で売上高の拡大を図る。

10,090 12,005 -100 102 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500

10年3月期 11年3月期(予)

-150 -100 -50 0 50 100 150

売 上 高 経 常 利 益

エー・ディ・エム

単位:百万円

通期比較

第1四半期比較

(16)

加賀電子株式会社

問合せ先:広報室

TEL:03-4455-3131

FAX:03-3815-6807

E-mail:[email protected]

〒101-8629

東京都千代田区外神田3-12-8

住友不動産秋葉原ビル

参照

関連したドキュメント

 しかしながら、東北地方太平洋沖地震により、当社設備が大きな 影響を受けたことで、これまでの事業運営の抜本的な見直しが不

三洋電機株式会社 住友電気工業株式会社 ソニー株式会社 株式会社東芝 日本電気株式会社 パナソニック株式会社 株式会社日立製作所

関係会社の投融資の評価の際には、会社は業績が悪化

ダイダン株式会社 北陸支店 野菜の必要性とおいしい食べ方 酒井工業株式会社 歯と口腔の健康について 米沢電気工事株式会社

新宅 正 料金制度担当 菊地 康二 東京総支社長 佐藤 育子 多摩総支社長 伏見 保則 千葉総支社長 執行役員. 岡村 毅 神奈川総支社長 田山

当社は、 2016 年 11 月 16 日、原子力規制委員会より、 「北陸電力株式会社志賀原子力発

③ 当社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、東京電力ホールディングス株式会社がホー

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度