2011年3月期第1四半期
2011年3月期第1四半期
決算プレゼンテーション
決算プレゼンテーション
平成22年7月30日
加賀電子株式会社(東証1部:証券コード8154)
■ 2011年3月期 第1四半期 決算ハイライト
平成18年3月期 平成19年3月期(予)
連結損益計算書の業績比較
(単位:百万円)
金額
構成
金額
構成
増減
増減率
売上高
54,062
100.0%
59,692
100.0%
5,630
10.4%
売上原価
47,615
88.1%
51,900
86.9%
4,285
9.0%
売上総利益
6,447
11.9%
7,792
13.1%
1,345
20.9%
販売費及び一般管理費
6,700
12.4%
6,875
11.5%
175
2.6%
営業利益
-253
-0.5%
916
1.5%
1,169
-営業外収益
158
0.3%
196
0.3%
38
24.1%
営業外費用
186
0.3%
119
0.2%
-67
-36.0%
経常利益
-281
-0.5%
993
1.7%
1,274
-特別損益
24
0.04%
90
0.2%
66
275.0%
税金等調整前当期純利益
-257
-0.5%
1,083
1.8%
1,340
-法人税及び住民税
263
0.5%
386
0.6%
123
46.8%
法人税等調整額
162
0.3%
127
0.21%
-35
-21.6%
少数株主利益
-42
-0.08%
16
0.03%
58
-138.1%
当期純利益
-640
-1.2%
552
0.9%
1,192
-2011年3月期Q1
37,001
44,811 14,426
11,716 256
569 2,594 2,377
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
2010年3月期 Q1
2011年3月期 Q1
その他
ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業
連結セグメント別「売上高」実績比較
主な増減のポイント
主な増減のポイント
■「電子部品事業」売上高:前年同期比+7,810百万円(21.1%増)
薄型テレビなどのデジタル家電や携帯電話、パーソナルコンピュータ向けなどの半導体や電子部品の売上高が順調に推移し、 LED照明用電子部品などの販売も売上を伸ばすことができました。加えて、国内や海外におけるEMSビジネスも受注が増加 いたしました。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
54,062
■「情報機器事業」売上高:前年同期比-2,710百万円(18.8%減)
セキュリティ関連機器の販売や教育市場向けの売上が好調に推移いたしました。また、前期にグループ会社となりました「加 賀テクノサービス(旧東京電電工業)」の取扱高が寄与いたしましたが、家電量販店や専門店向け大手パソコンメーカー製品 の取扱高が大幅に減少いたしました。
59,692
売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減比 電子部品事業 37,001 68.4% 44,811 75.1% 7,810 21.1%
情報機器事業 14,426 26.7% 11,716 19.6% -2,710 -18.8%
ソフトウエア事業 256 0.5% 569 1.0% 313 122.3%
その他 2,377 4.4% 2,594 4.3% 217 9.1%
計 54,062 100.0% 59,692 100.0% 5,630 10.4%
2010年3月期 第一四半期
2011年3月期
第一四半期 増減
1,048 8 197 29 143 -331 -107 -229 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
2010年3月期 Q1
2011年3月期 Q1
その他
ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業
(単位:百万円)
(単位:百万円)
-253
916 2010年3月期
第1四半期
2011年3月期
第1四半期 増減
電子部品事業
-331
1,048
1,379
情報機器事業
-107
8
115
ソフトウエア事業
197
-229
-426
その他
29
143
114
計
-253
916
1,169
(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。
主な増減のポイント
主な増減のポイント
■ 「情報機器事業」 : 大手パソコンメーカーの取扱高が商流の変更などにより売上高は減少したものの、 高収益商品の販売などにより利益率が改善し、前年同期比:115百万円増加。
(前年同期は107百万円の営業損失)
■ 「電子部品事業」 : 加賀電子単体の売上高増加(3,495百万円増加)に伴う営業利益の増加(755百万円増加)などにより、 前年同期比:1,379百万円増加。(前年同期は331百万円の営業損失)
■ 「ソフトウエア事業」: 新たにグループ会社となったゲーム制作会社「サイバーフロント」の新タイトルの売上高が版権の償却費 や制作費をカバーできなかったことなどにより、前年同期比:426百万円減少。
(前年同期は197百万円の営業利益)
571 559
221 122
254 370
163 194
594 536
3,489 3,648 1,407 1,444
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2010年3月期Q1 2011年3月期Q1
管理費その他 労務費 賃借料 減価償却費 販売費その他 研究開発費 荷造運賃
販売管理費の状況(2010年3月期Q1及び2011年3月期Q1)
主な増減のポイント
主な増減のポイント
■販売費:荷造運賃費・・加賀ハイテック(株)の売上減少などにより、、前期に比べ12百万円減少いたしました。 研究開発費・・エスアイエレクトロニクス(株)による画像処理用ICの開発費が減少したことなどにより、
前期に比べ99百万円減少いたしました。
■管理費:労務費‥前期比159百万円増加。社員数:前期比599名増加(4,762名→5,361名) ※増加要因:サイバーフロントなど新規連結対象会社の人員増加のため。
(単位:百万円)
6,875
販売管理費増減比較表 (単位:百万円)
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減比
荷造運賃 571 8.5% 559 8.1% -12 -2.1%
研究開発費 221 3.3% 122 1.8% -99 -44.8% その他 254 3.8% 370 5.4% 116 45.7%
販売費計 1,046 15.6% 1,051 15.3% 5 0.5%
減価償却費 163 2.4% 194 2.8% 31 19.0% 賃借料 594 8.9% 536 7.8% -58 -9.8% 労務費 3,489 52.1% 3,648 53.1% 159 4.6% その他 1,407 21.0% 1,444 21.0% 37 2.6%
管理費計 5,653 84.4% 5,822 84.7% 169 3.0%
販管費合計 6,700 100.0% 6,875 100.0% 175 2.6%
連結貸借対照表の業績比較
(単位:百万円)10年3月期
期末
11年3月期
Q1
増減
(資産の部)
113,962
112,476
-1,486
流動資産
96,838
94,729
-2,109
現金及び預金
11,917
12,269
352
受取手形・売掛金
59,214
55,561
-3,653
商品及び製品
14,483
14,576
93
仕掛品
647
961
314
原材料及び貯蔵品
3,011
3,587
576
その他
7,566
7,775
209
固定資産
17,123
17,746
623
有形固定資産
6,434
7,115
681
無形固定資産
1,901
2,260
359
投資等
8,786
8,370
-416
資産合計
113,962
112,476
-1,486
■ 2011年3月期 第1四半期 決算ハイライト
10年3月期
期末
11年3月期
Q1
増減
(負債の部)
65,408
64,521
-887
流動負債
58,779
57,692
-1,087
支払手形・買掛金
43,535
44,857
1,322
短期借入金
8,935
6,841
-2,094
その他
6,309
5,994
-315
固定負債
6,629
6,828
199
長期借入金
2,500
2,387
-113
その他
4,129
4,441
312
(純資産の部)
48,553
47,955
-598
株主資本
資本金
12,133
12,133
0
資本剰余金
13,912
13,912
0
利益剰余金
24,012
24,150
138
自己株式
-1,332
-1,332
0
評価・換算差額
-1,884
-2,601
-717
少数株主持分
1,711
1,690
-21
■ 2011年3月期 決算予想
平成18年3月期 平成19年3月期(予)
連結損益計算書の計画比較(2010年3月期及び2011年3月期計画)
(単位:百万円)
金額
構成
金額
構成
増減
増減率
売上高
239,391
100.0%
225,000
100.0%
-14,391
-6.0%
売上原価
211,153
88.2%
195,000
86.7%
-16,153
-7.6%
売上総利益
28,237
11.8%
30,000
13.3%
1,763
6.2%
販売費及び一般管理費
26,655
11.1%
28,300
12.6%
1,645
6.2%
営業利益
1,582
0.7%
1,700
0.8%
118
7.5%
営業外損益
-302
-0.1%
400
0.2%
702
-経常利益
1,280
0.5%
2,100
0.9%
820
64.1%
特別損益
116
0.1%
0
0.0%
-116
-法人税等
1,714
6.1%
800
2.7%
-914
-53.3%
当期純利益
-318
-0.2%
1,300
0.6%
1,618
157,795 163,640 68,311
44,930 2,704
6,330 10,579
10,100
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
2010年3月期 2011年3月期 その他 ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業
セグメント別「売上高」計画(2010年3月期及び2011年3月期計画)
主な増減のポイント
主な増減のポイント
(単位:百万円)
(単位:百万円)
239,391
225,000
売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減比 電子部品事業 157,795 65.9% 163,640 72.7% 5,845 3.7%
情報機器事業 68,311 28.5% 44,930 20.0% -23,381 -34.2%
ソフトウエア事業 2,704 1.1% 6,330 2.8% 3,626 134.1%
その他 10,579 4.4% 10,100 4.5% -479 -4.5%
計 239,391 100.0% 225,000 100.0% -14,391 -6.0%
2010年3月期 2011年3月期(予) 増減
■ 「情報機器事業」 : 大手パソコンメーカー製品の取扱高の減少により、前年同期比23,381百万円減少 (-34.2%)。
■ 「電子部品事業」 : 各種電子機器メーカーの生産調整がほぼ終了し、民生機器や産業機器向けの一部に対し受注が回復基 調となりました。また国内およびや海外におけるEMSビジネスの取扱高が増加することにより、
前年同期比+5,845百万円増加(+8.7%)。
■ 「ソフトウエア事業」:今期から新たに連結対象となったグループ会社「サイバーフロント」や、「加賀テクノサービス」の売上高が が寄与したことなどにより、前年同期比3,626百万円 (+134.1%)。
895
1,220 93
100 466
290 311 170
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
2010年3月期 2011年3月期
その他
ソフトウエア事業 情報機器事業 電子部品事業
セグメント別「営業利益」計画(2010年3月期及び2011年3月期計画)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
1,582 1,700
2010年3月期 2011年3月期(予) 増減
電子部品事業
895
1,220
325
情報機器事業93
100
7
ソフトウエア事業466
290
-176
その他311
170
-141
計
1,582
1,700
118
(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。
主な増減のポイント
主な増減のポイント
■ 「情報機器事業」 : 大手パーソナルコンピュータメーカーの取扱高が商流の変更などにより売上高は減少するものの 物流費の減少や高収益商品の販売などにより利益率が改善し、前年同期比:7百万円増加 (+7.5%)。 ■ 「電子部品事業」 :景気回復による民生機器や産業機器向けの一部に対する受注増や国内EMSビジネスの増加により、
前年同期比+325百万円増加(+36.3%)。
2,283 2,239
736 689
1,490700 2,795 573 2,332 2,285 13,806
14,540 5,306
5,178
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2010年3月期 2011年3月期(予)
管理費その他 労務費 賃借料 減価償却費 販売費その他 研究開発費 荷造運賃
・販売管理費の状況(2010年3月期及び2011年3月期計画)
主な増減のポイント
主な増減のポイント
26,655
28,300
(単位:百万円)
販売管理費増減比較表
(単位:百万円)
金額
構成比
金額
構成比
荷造運賃
2,283
8.6%
2,239
7.9%
-44
研究開発費
736
2.8%
689
2.4%
-47
その他
1,490
5.6%
2,795
9.9%
1,305
販売費計
4,509
16.9%
5,723
20.2%
1,214
減価償却費
700
2.6%
573
2.0%
-127
賃借料
2,332
8.7%
2,285
8.1%
-47
労務費
13,806
51.8%
14,540
51.4%
734
その他
5,306
19.9%
5,178
18.3%
-128
管理費計
22,144
83.1%
22,576
79.8%
432
販管費合計
26,655
100.0%
28,300
100.0%
1,645
2010年3月期
2011年3月期(予)
増減額
■販売費:荷造運賃‥加賀ハイテックにおける売上高の減少などに伴い、前期比44百万円減少
当期のトピックスについて
当期のトピックスについて
2,562 2,747 -298 -63 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 42Q1 43Q1 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0
売上高 経常利益
■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~
<要因説明>電子部品事業
(電源電子機器の製造販売)単位:百万円 単位:百万円
・ プロジェクタ事業を整理縮小したことにより、売上高は減少したものの、自社での開発を中止し、OEMで供給を
受けた機種のみ販売をすることにより開発費を削減。前期に実施した不良在庫の処分が終了ししたため利益改善。
・ 従来の電源のほか、環境関連製品向けの電源開発の製造に注力。
・ 海外の不採算工場の閉鎖を実施することにより、効率的な経営環境を構築する。
10,152 10,773 -384 156 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000
10年3月期 11年3月期(予)
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200
売 上 高 経 常 利 益
(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。
加賀コンポーネント
4,600 1,670 -75 313 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
10年3月期 11年3月期(予)
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 売 上 高
経 常 利 益
■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~
<要因説明> ソフトウエア事業
(画像表示関連装置の開発設計・製造・販売) 単位:百万円・ 前期に開発を行っていた画像表示用ASIC「Y3」がほぼ終了したこと により収益体質が改善。
・ 既存ビジネスに加え、アミューズメントメーカー向けの取扱高が増加したとこにより売上高増
(前年同期比:243百万円増)。
・ 今期から、2D表示に加え3D表示用グラフィックエンジンの開発終了に伴い、今後遊技機器向けの量産受注を見込む。
373 130 -111 -42 0 50 100 150 200 250 42Q1 43Q1 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 売上高
経常利益
(注)前期実績は、今年度より新設されたセグメントのため「参考数値」となります。
エスアイエレクトロニクス
単位:百万円
2,769 1,966 -79 19 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 42Q1 43Q1 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 売上高
経常利益
■当期のトピックス ~当期業績不振子会社について~
<要因説明>半導体部門
(米国ADI社製品を中心とした電子部品・電子機器の販売) 単位:百万円・ メーカーによる在庫調整の進展や携帯電話向けカメラモジュール、中国向け新規ビジネスの再開などにより
売上高は堅調に推移。 コンシューマー製品向けなどで低価格化が進んだため収益は伸び悩んでいるが、
収益力の高い産業機器向けの取扱高が回復。
・ 製品開発からの営業活動やグループ連携で売上高の拡大を図る。
10,090 12,005 -100 102 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500
10年3月期 11年3月期(予)
-150 -100 -50 0 50 100 150
売 上 高 経 常 利 益
エー・ディ・エム
単位:百万円